-Seleccionar el proveedor , ingresar Tipo de comprobante, Prefijo y Numero,la fecha del mismo y la fecha correspondiente al período de la DDJJ en la que se computará el crédito fiscal
-Ingresar la Cuenta de Gastos correspondiente a la Factura del proveedor
En el punto 2.Detalle ingresar:
-En el campo “ I.V.A “
ingresar el importe correspondiente a:
-De esta forma ambos importes podrán figurar luego en el libro de IVA del período informado en el campo DDJJ


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